KDV (VAT) Muhasebesi ve Beyanları

İngiltere KDV (VAT) Kaydı ve 3 Aylık Beyanname Yönetimi

İngiltere'de işleriniz büyüdükçe vergi sorumluluklarınızın şekli değişir. Yıllık cironuz £90.000 sınırına yaklaştığında veya ithalat/ihracat operasyonlarınızda vergi avantajı sağlamak istediğinizde, KDV (VAT - Value Added Tax) sistemine dahil olmanız gerekir. Ancak İngiliz KDV sistemi (Making Tax Digital), dünyanın en sıkı takip edilen dijital vergi sistemlerinden biridir.

London Formation olarak, VAT numaranızın alınmasından başlayarak, HMRC uyumlu yazılımlarla (Xero/QuickBooks) 3 aylık beyannamelerinizin hazırlanması ve sunulması sürecini uçtan uca yönetiyoruz. Hatalı beyanlardan kaynaklanabilecek ağır cezaları (Surcharge Liability) riskini ortadan kaldırıyor, vergi iadelerinizi (VAT Refund) almanızı sağlıyoruz.

Hizmet Kapsamı

  • VAT Kayıt İşlemi: HMRC nezdinde şirketin KDV mükellefi yapılması ve VAT Numarasının alınması.
  • EORI Numarası: İthalat ve ihracat yapacaklar için gümrük numarasının (EORI) tanımlanması.
  • 3 Aylık Beyanname: Satış ve giderlerin tasnif edilip her çeyrekte devlete sunulması.
  • MTD (Making Tax Digital) Uyumu: İngiltere'nin zorunlu kıldığı dijital beyan altyapısının kurulması.
  • KDV İadesi Takibi: Şirket harcamalarınızda ödediğiniz KDV'nin devletten geri talep edilmesi.

Birçok girişimci VAT kaydını sadece "zorunlu bir masraf" olarak görür. Oysa doğru yönetildiğinde VAT kaydı işletmenize nakit akışı sağlayabilir. İngiltere dışından mal ithal ediyorsanız, gümrükte ödediğiniz %20 İthalat KDV'sini geri almanın tek yolu VAT mükellefi olmaktır. Ayrıca Amazon, eBay gibi platformlarda satış yapıyorsanız, VAT kaydı olan şirketler müşterilerine daha kurumsal görünür. London Formation, sadece beyanname vermez; sizin için en avantajlı yöntemi (Standard Scheme mi yoksa Flat Rate Scheme mi?) belirleyerek yasal sınırlar içinde daha az vergi ödemenizi veya daha fazla iade almanızı sağlayacak stratejiyi kurar.

01

Analiz ve Kayıt

Şirketinizin cirosunu ve ticaret modelini inceliyor, uygun VAT şemasını (Flat Rate veya Standard) seçerek kaydınızı yapıyoruz.

02

Dijital Kurulum

HMRC'nin zorunlu kıldığı "Making Tax Digital" (MTD) sistemine uyumlu muhasebe yazılımı entegrasyonunu sağlıyoruz.

03

Compare Quotes

Her 3 ayda bir satış raporlarınızı (Amazon/Shopify dökümleri) ve gider faturalarınızı işleyerek "Ödenecek" veya "İade Alınacak" vergiyi hesaplıyoruz.

04

Beyan ve Ödeme

Hesaplanan tutarı onayınıza sunuyor, onayınızla birlikte beyannameyi HMRC sistemine yüklüyoruz.

S.S.S

Sıkça Sorulan
Sorular

Ne zaman VAT kaydı yaptırmak zorundayım?

İngiltere içindeki yıllık cironuz (satışlarınız) son 12 ayda £90.000 barajını aştığı anda kayıt olmak yasal zorunluluktur. Bu sınırı aşmadan kaydolursanız buna "Gönüllü Kayıt" denir.

Türkiye'den İngiltere'ye mal gönderiyorum, VAT gerekli mi?

vet. Eğer gümrükte ödediğiniz vergiyi (Import VAT) geri almak istiyorsanız, cironuz ne olursa olsun VAT kaydı yaptırmanız avantajlıdır.

Beyannameler ne sıklıkla verilir?

İngiltere'de KDV beyannameleri genellikle 3 ayda bir (Quarterly) verilir. Yılda toplam 4 beyanname sunulur.

VAT ödemesi çıkmazsa yine de beyanname verilir mi?

Evet. Hiç satışınız olmasa bile o dönem için "Boş Beyanname" (Nil Return) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır.